辽宁省公安厅
辽宁省公安厅2022年度部门决算
发布时间:2023年09月01日          编辑:省公安厅         来源:辽宁省公安厅

  

   

 

第一部分    辽宁省公安厅概况

  • 主要职责
  • 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省公安厅2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省公安厅2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

  

  

第一部分 辽宁省公安厅概况

  

一、主要职责

辽宁省公安厅贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署,贯彻落实省委、省政府关于公安工作的部署和要求,在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)研究拟订全省公安工作发展规划,部署、指导监督、检查全省公安工作。

(二)组织指导全省公安侦查工作,协调处理重大刑事犯罪案件、省内危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全省各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作,直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。

(三)负责全省治安管理工作并承担相应责任,协调处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作。

(四)负责全省出入境管理和边防治安管理工作,依法管理国籍申请审核和口岸边防检查工作,组织指导实施出境入境和持普通护照的外国人在省内居留、旅行有关管理工作。

(五)负责全省道路交通安全管理工作,指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。承担省道路交通安全管理委员会日常工作。

(六)掌握全省毒品违法犯罪活动动态,研究拟订预防打击对策,协调有关部门开展禁毒工作。承担省禁毒委员会日常工作。

(七)指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(八)组织、指导、协调对全省恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担省反恐怖工作领导小组日常工作。

(九)指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚工作,指导、监督全省公安机关对看守所、拘留所的管理工作。指导全省留置看护队伍建设和管理工作。

(十)组织实施全省公安科技工作,规划和指导全省公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(十一)实施、指导全省公安机关装备和经费标准建设工作。

(十二)在公安部指导下组织开展同国际警方的交流和业务合作,履行有关国际条约和合作协议。

(十三)拟订全省公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全省公安机关督察工作,按规定权限实施干部监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十四)指导全省公安机关思想政治建设和队伍建设,拟订全省公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施,检查监督落实情况,按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。

(十五)指导省内森林、海关等部门公安工作。

(十六)承担省边海防委员会、省打击走私综合治理领导小组日常工作。

(十七)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省公安厅2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省公安厅本级

2.辽宁省辽河公安局

3.辽宁省公安厅机场公安局

4.辽宁省公安厅技术服务中心

5.辽宁警察学院

  

  

 

第二部分 辽宁省公安厅2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计176,924.80万元,包括:

1.财政拨款收入133,258.16万元,占收入总计的75.32%。其中:一般公共预算财政拨款收入133,258.16万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入4,112.76万元,占收入总计的2.33%。主要是辽宁警察学院的高等学校学费及住宿费。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2,435.64万元,占收入总计的1.38%。主要是公安部、国家移民管理局等业务补助经费及教育厅义务兵学费补偿、征兵补贴等收入。

7.使用非财政拨款结余3.56万元,占收入总计的2.33%。主要是以前年度的科研项目管理费。

8.上年结转和结余37,114.68万元,占收入总计的20.98%。主要是年底资金下达较晚、基建项目未竣工决算以及未履行完政府采购程序等原因形成的结余。

与上年相比,今年收入增加22,940.04万元,增长12.97%,主要是新并入一个二级预算单位辽宁警察学院。

(二)支出总计146,570.93万元,包括:

1.基本支出87,607.58万元,占支出总计的59.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出68,427.51万元,对个人和家庭的补助支出4,699.05万元,商品和服务支出14,103.07万元,资本性支出377.95万元。

2.项目支出58,963.35万元,占支出总计的40.23%。主要包括侦察办案经费、公安装备经费、基本建设经费、教育训练经费、警服购置经费、刑事技术检验经费、禁毒、特警、内保等警种专项业务经费、省看守所等驻外单位运转经费、公民居民身份证和出入境证件制作经费、公安网络运行维护经费和线路租费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加40,727.57万元,增长38.48%,主要原因:一是新并入一个二级预算单位辽宁警察学院;二是加快推进项目执行进度。

(三)年末结转和结余30,353.87万元。

主要是部分资金下达较晚,没有完成采购和支付程序等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少17,787.54万元,降低36.95%,主要是加快推进项目执行进度,提高资金使用效益等原因。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出140,269.35万元,其中:基本支出83,770.37万元,项目支出56,498.98万元。与上年相比,财政拨款支出增加39,537.09万元,增长39.25%,主要原因:一是新并入一个二级预算单位辽宁警察学院;二是加快推进项目执行进度。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的190.63%,其中:基本支出完成年初预算的154.43%,项目支出完成年初预算的292.21%

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出140,269.35万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出7.08万元,占0.01%;公共安全支出112,194.22万元,占79.99%;教育支出8,440.59万元,占6.01%;科学技术支出24.54万元,占0.02%;文化旅游体育与传媒支出86.30万元,占0.07%;社会保障和就业支出10,422.11万元,占7.42%;卫生健康支出3,417.39万元,占2.43%;住房保障支出5,676.11万元,占4.05%

1.一般公共服务支出7.08万元,具体包括:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)7.08万元,主要是房屋维修支出。年初预算未安排,支出来源为上年结转资金。

2.公共安全支出112,194.22万元,具体包括:

1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)54,353.48万元,主要是人员经费和机关运转经费等支出。完成年初预算的131.83 %,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的新增人员、公务员职级晋升等人员经费支出。

2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)5,657.02万元,主要是60年代退职人员及机场公安等专项资金支出。完成年初预算的2674.84%,决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金。

3)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)5,788.93万元,主要是厅机关及所属单位各类信息化建设等支出。年初预算未安排,支出来源为上年结转资金和执行中下达的信息化建设资金。

4)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)3,414.80万元,主要是公安机关执法办案经费支出。完成年初预算55.69%,决算数小于年初预算的原因主要是受疫情影响,办案经费支出减少。

5)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)1,881.60万元,主要是所属事业单位人员经费、日常运转经费等支出。完成年初预算的132.03%,决算数大于年初预算的主要原因是执行中追加了人员经费支出。

6)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)37,968.61万元,主要是居民身份证和出入境证件成本支出、公安业务和装备经费以及全省警服采购等支出。完成年初预算的292.29%,决算数大于年初预算的主要原因是使用上年结转资金和执行中追加的项目经费支出。

7)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)3,129.78万元,主要是基建项目支出。年初预算未安排,支出来源为执行中追加的项目经费支出。

3.教育支出8,440.59万元,具体包括:

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)8,440.59万元,主要是辽宁警察学院教育人员经费及工作业务经费。年初预算未安排,支出来源为新并入单位的资金。

4.科学技术支出24.54万元,具体包括:

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)24.54万元,主要是辽宁警察学院科技专项经费。年初预算未安排,支出来源为新并入单位的资金。

5.文化旅游体育与传媒支出86.30万元,具体包括:

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)86.30万元,主要是战犯管理所旧址修缮工程支出。年初预算未安排,支出来源为上年结转资金。

6.社会保障和就业支出10,422.11万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3,297.71万元,主要是离休人员工资、离退休人员公用经费等支出。完成年初预算的341.33%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加的离退休人员经费。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)781.24万元,主要是所属事业单位离退休人员工资、公用经费等支出。完成年初预算的817.89%,决算数大于年初预算数的原因主要是新并入一个二级预算单位辽宁警察学院和执行中追加的事业离退休人员经费。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4,922.31万元,主要是厅机关在职人员基本养老保险缴费。完成年初预算的149.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是新并入一个二级预算单位辽宁警察学院,人员经费支出增加。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)687.68万元,完成年初预算的264.5%,决算数大于年初预算数的原因主要是新并入一个二级预算单位辽宁警察学院,人员经费支出增加。

5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)725.26万元,主要是病故人员的死亡抚恤金和丧葬费。完成年初预算的97.88%,决算数小于年初预算数的原因主要是按实际病故人员标准发放。

6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)7.91万元,主要是伤残人员抚恤金。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

7.卫生健康支出3,417.39万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2,333.05万元,主要是在职人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。完成年初预算的102.19%,决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助,资金来源为执行中追加的新增人员经费。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1,083.24万元,主要是所属事业单位人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。完成年初预算的1110.68%,决算数大于年初预算数的原因主要是新并入一个二级预算单位辽宁警察学院,人员经费支出增加。

3)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)1.1万元,主要是干诊人员医疗费。年初预算未安排,资金来源为执行中追加的干诊医疗费支出。

8.住房保障支出5,676.11万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5,420.62万元,主要是在职人员住房公积金缴费。完成年初预算的140.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是新并入一个二级预算单位辽宁警察学院,人员经费支出增加。

2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)255.49万元,主要是在职人员的购房补助经费。年初预算未安排,资金来源为新并入的辽宁警察学院资金。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出1,066.81万元,完成全年预算的65.3%,决算数小于全年预算数的主要原因是大力压减三公经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.09万元,公务用车购置及运行维护费1,066.72万元。

1.因公出国(境)费0万元,占三公经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情因素影响,未发生因公出国(境)支出。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费与上年持平。

2.公务接待费0.09万元,占三公经费支出的0.01%。完成全年预算的0.32%,决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实过紧日子等有关要求,大力压减公务接待经费开支。2022年国内公务接待累计1批次、3人、0.09万元,主要用于接待香港驻京办入境事务组接待费用;其中外事接待累计1批次、3人、0.09万元,主要用于接待香港驻京办入境事务组接待费用。2022年公务接待费比上年减少0.61万元,下降87.15%,主要是公务接待活动减少等原因。

3.公务用车购置及运行费1,066.72万元,占三公经费支出的99.99%。完成全年预算的69.95%,决算数小于全年预算数的主要原因是大力压减公务用车运行维护费支出。比上年增加200.66万元,增长23.17%,主要原因是上年结转的公务用车购置经费在今年形成支出。

其中:公务用车购置费453.33万元,主要用于新购执法执勤等车辆,当年购置公务用车37辆。公务用车运行维护费613.39万元,主要用于车辆燃油、维修、保险等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量431辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出83,770.37万元,其中:人员经费69,292.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费14,477.45万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出11,213.96万元,比上年增加340.59万元,增长2.95%,主要原因是人员增加因素导致日常机关运行费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额23,662.92万元,其中:政府采购货物支出10,973.3万元,政府采购工程支出855.59万元,政府采购服务支出11,834.03万元。授予中小企业合同金额15,670.54万元,占政府采购支出总额的66.23%,其中:授予小微企业合同金额14,009.03万元,占中小企业采购支出总额的89.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.53%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.61%

(三)国有资产占用情况。

截至20221231日,共有车辆431辆,其中:副省级以上领导干部用车1辆,主要领导干部用车1辆,机要通信用车7辆,应急保障用车9辆,执法执勤用车232辆,特种专业技术用车98辆,离退休干部用车13辆,其他用车70辆,其他用车主要是车改前原交管局等4个独立法人单位的机要通信与应急合一用车6辆,教学保障用车64辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)65台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目9个(其中:一般公共预算项目9个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金12,225.52万元(其中:一般公共预算资金12,225.52万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)89.34分。

组织对5个单位开展整体绩效自评,涉及资金118,339.09万元,自评平均分90.92分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映公安办案经费、公安系统装备购置等9个项目绩效自评结果。

  1. 厅本级公安办案经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.65分。项目全年预算数为2,972.86万元,执行数为2,570.46万元,完成预算的86.46%。项目绩效目标完成情况:有效保障厅机关各类专案所需燃油、车辆、劳务和差旅费等各项支出,确保各项工作顺利开展实施。

2厅本级公安系统装备购置项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为1,357.65万元,执行数为1,008.67万元,完成预算的74.3%。项目绩效目标完成情况:完成我厅应急物资储备、厅机关警服和部分专用设备的采购工作,保障各项工作顺利实施。

3辽河公安局公安办案经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为665万元,执行数为665万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了各类案件的经费支出和各项公安业务工作的正常开展;保障了辽河油田矿区社会环境和谐稳定及辽河油田经济的持续健康发展。

4辽河公安局公安系统装备购置项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为218.76万元,执行数为218.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了各项公安业务工作的正常开展。

5机场公安局公安办案经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为175万元,执行数为175万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:不断提升打防能力,辖区治安大局平稳可控。

6机场公安局公安系统装备购置项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为132.5万元,执行数为59.5万元,完成预算的44.91%。项目绩效目标完成情况:确保各项工作正常运转。发现的主要问题及原因:大部分资金未支付,按照相关规定应2023年完成支付。

7学校编外人员经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.4分。项目全年预算数为80.15万元,执行数为80.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为保证教学质量,满足管理需要,聘用保洁和外聘老师,按时支付经费。发现的主要问题及原因:因历史遗留问题及经费不足等原因导致学校师资保障、教师培训等方面未达到学生满意要求。下一步改进措施:一是加大教育经费的投入,改善学生教学条件;二是保障外聘教师的师资水平,满足学生的学习需求。

8普通公路交警业务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.97分。项目全年预算数为2,731.6万元,执行数为2,450万元,完成预算的89.69%。项目绩效目标完成情况:保障普通公路通行安全顺畅,为全省创造良好的交通安全出行环境。

9全省高速公路交警业务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为3,892万元,执行数为950.28万元,完成预算的24.42%。项目绩效目标完成情况:保障高速公路通行安全顺畅,为全省创造良好的交通安全出行环境。发现的主要问题及原因:高速公路施工安全要求高,受疫情等多种因素影响,导致部分地市未及时完成。下一步改进措施:一是积极与有关部门沟通,确保专项资金下拨到位;二是加快工程施工进度,及时拨付工程款。

  

  

第三部分 名词解释

  

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

20.公共安全(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关支出。

21.公共安全(类)公安(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):反映其他用于公安方面的支出。

23.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

25.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

26.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

27.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

28.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

29.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

31.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

32.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

35.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  

  

第四部分 2022年度部门决算表

  

  

(相关附表详见附件)